Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
6/11/2025 3:41:00 PM

Publikohen edhe 21 raporte të auditimit financiar dhe të pajtueshmërisë

Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA) publikoi edhe 21 raporte të auditimit financiar dhe të pajtueshmërisë për shtatë ministri, 13 komuna dhe një institucion të pavarur.

Nga këto auditime janë dhënë 16 opinione të modifikuara – kualifikuara për: Ministrinë e Ekonomisë, Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimin Rural,  Ministrinë për Komunitet dhe Kthim, Ministrinë për Zhvillim Rajonal, Komunën e Suharekës, Komunën e Ranillugit, Komunën e Podujevës, Komunën e Shtërpcës, Komunën e Zveçanit, Komunën e Gjakovës, Komunën e Fushë Kosovës, Komunën e Vitisë, Komunën e Lipjanit, Komunën e Kaçanikut, Komunën e Mitrovicës së Jugut si dhe Komunën e Gllogovcit. 

Në kualifikim të opinioneve kryesisht kanë ndikuar: mbivlerësimi/nënvlerësimi i pasurive; prezantimi jo i saktë i llogarive të arkëtueshme dhe detyrimeve kontigjente  si dhe klasifikimi joadekuat i shpenzimeve.

Ndërsa pesë opinione të pamodifikuara janë dhënë për: Ministrinë e Mbrojtjes, Ministrinë e Shëndetësisë, Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës,  Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, si dhe Komunën e Klinës.  

Auditimi ka vlerësuar gjithashtu edhe pajtueshmërinë e aktiviteteve/operacioneve të këtyre organizatave buxhetore me kornizën ligjore në fuqi, ku janë evidentuar një sërë parregullsish në menaxhimin financiar dhe të kontrollit të cilat përsëriten nga viti në vit. Ndër çështjet kryesore të identifikuara janë:

  • Pasaktësia në prezantimin e detyrimeve kontigjente dhe obligimeve në PVF;
  • Mos mbyllja e investimeve në vijim dhe regjistrimi i tyre si pasuri në përdorim;
  • Mangësi në regjistrat e pasurive;
  • Klasifikim jo adekuat i shpenzimeve;
  • Hyrja në obligime kontraktuale pa fonde të mjaftueshme;
  • Mangësi në përcaktimin e specifikave teknike nga njësitë kërkuese;
  • Vonesa në vlerësimin e tenderëve dhe në realizimin e punimeve
  • Lidhja e kontratave me operatorët ekonomik pa i plotësuar kriteret;
  • Lidhja e kontratave pa projekte ekzekutive;
  • Mos përdorimi i modulit në sistemin e-prokurimi, për menaxhimin e kontratave dhe vlerësimit të performancës së kontraktuesve;
  • Nivel i ulët i inspektimit të pronave të paluajtshme;
  • Vonesa në realizimin e pagesave për grante;
  • Vonesa në mbylljen e avanceve dhe në kryerjen obligimeve të papaguara;
  • Vonesa në arsyetimin e subvencioneve;
  • Mangësi në proceset rekrutuese;
  • Mbajtja e pozitave të rregullta me ushtrues detyre më gjatë se afati i paraparë ligjor; si dhe
  • Mos përmbushja e planit vjetor të auditimit të brendshëm.

Për të përmirësuar menaxhimin financiar dhe kontrollin e brendshëm, ZKA ka dhënë rekomandime përkatëse, zbatimi i së cilave i kontribuon përmirësimit të proceseve, menaxhimit më të mirë të financave publike dhe përmirësimit të shërbimeve për qytetarët.

Zyra Kombëtare e Auditimit do të vazhdojë publikimin e raporteve të auditimit edhe në ditët në vijim.

Për më shumë informata: https://tinyurl.com/ak472t8b

  • Share:

Lexo lajme tjera:

-100

-100

Sqarim i Zyrës Kombëtare të Auditimit lidhur me publikimin e paautorizuar të dokumenteve të saj
Lexo më shumë
30

30

Mbahet takimi i tretë i Projekt Grupit EUROSAI SG1 mbi përfitimet dhe metodologjitë e auditimit në kohë reale
Lexo më shumë